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平成19年度 第二次補正予算書

勘定科目名  予算現額  補正後予算額 備考
 経常活動による収入  352,811,000 345,855,000  
  介護保険収入  347,266,000  340,211,000  
  寄附金収入  10,000  60,000  
  雑収入 3,702,000  3,751,000  
  借入金補助金収入 508,000  508,000  
  受取利息配当金収入 68,000  68,000  
  経理区分間繰入金収入 1,257,000  1,257,000  
       
 経常活動による支出  345,071,000  338,293,000  
  人件費支出  229,243,000  221,565,000  
  事務費支出  51,087,000  51,337,000  
  事業費支出  61,176,000  61,826,000  
  利用者負担軽減額  2,547,000  2,547,000  
  借入金利息支出  1,018,000  1,018,000  
       
 経常活動収支差額  7,740,000 7,562,000   
 施設整備等による収入  0  0  
  施設整備等収入  0  0  
       
施設整備等による支出   2,397,000  2,271,000  
  固定資産取得支出  2,397,000  2,271,000  
       
 施設整備等収支差額  -2,397,000  -2,271,000  
 財務活動による収入  4,589,000  4,641,000  
 借入金元金償還金補助金収入   2,575,000  2,575,000  
  その他の収入  2,014,000  2,066,000  
       
 財務活動による支出  9,932,000  9,932,000  
  借入金償還金支出  5,150,000  5,150,000  
  積立預金積立支出  4,782,000  4,782,000  
       
 財務活動収支差額  -5,343,000  -5,291,000  
当期資金収支差額   0  0  
 前期末支払資金残高  107,513,000  107,513,000  
 当期末支払資金残高  107,513,000  107,513,000  

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