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| 平成18年度 資金収支予算実績報告書 |
| 勘定科目名 |
予算現額 |
執行済額 |
備考 |
| 経常活動による収入 |
503,181,000 |
503,568,021 |
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| 介護保険収入 |
345,029,000 |
345,021,013 |
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| 寄附金収入 |
130,000 |
130,528 |
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| 雑収入 |
2,183,000 |
2,350,389 |
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| 借入金補助金収入 |
541,000 |
541,000 |
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| 受取利息配当金収入 |
9,000 |
55,341 |
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| 経理区分間繰入金収入 |
155,289,000 |
155,289,750 |
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| 経常活動による支出 |
340,811,000 |
303,696,878 |
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| 人件費支出 |
216,271,000 |
195,261,896 |
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| 事務費支出 |
57,422,000 |
50,414,709 |
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| 事業費支出 |
63,833,000 |
54,782,967 |
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| 利用者負担軽減額 |
2,199,000 |
2,152,406 |
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| 借入金利息支出 |
1,086,000 |
1,084,900 |
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| 経常活動収支差額 |
162,370,000 |
199,871,143 |
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| 施設整備等による収入 |
0 |
0 |
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| 施設整備等収入 |
0 |
0 |
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| 施設整備等による支出 |
155,401,000 |
155,347,250 |
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| 固定資産取得支出 |
155,401,000 |
155,347,250 |
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| 施設整備等収支差額 |
-155,401,000 |
-155,347,250 |
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| 財務活動による収入 |
3,579,000 |
3,597,200 |
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| 借入金元金償還金補助金収入 |
2,475,000 |
2,475,000 |
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| その他の収入 |
1,122,000 |
1,122,000 |
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| 財務活動による支出 |
10,566,000 |
9,804,394 |
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| 借入金償還金支出 |
4,950,000 |
4,950,000 |
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| 積立預金積立支出 |
5,616,000 |
4,854,394 |
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| 財務活動収支差額 |
-6,969,000 |
-6,207,194 |
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| 当期資金収支差額 |
0 |
38,316,699 |
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| 前期末支払資金残高 |
41,655,000 |
69,196,424 |
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| 当期末支払資金残高 |
41,655,000 |
107,513,123 |
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